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集团公司内控检查组莅临海外公司开展2024年内控检查工作

时间:2024/12/11 作者:肖洒 来源:审计部 点击量:

  12月11日,由集团公司审计部带队的集团内控评价检查组一行6人莅临海外公司开展2024年度内控评价专项检查工作。

  海外公司领导高度重视本次内控检查,安排审计部牵头,前期收集、梳理各部门管理制度、内部控制评价工作底稿,落实内控缺陷整改情况。公司本部各部门及司属各单位积极配合、相互协调,全面、真实地反映内控体系运行情况,保证本次内控检查验收工作顺利开展。

  集团公司内控检查组依据《企业内部控制基本规范》及评价指引的工作标准,对照海外公司内部控制自我评价工作底稿,认真检查了公司本部各部门及所属各单位的内部控制体系建设及运行情况。检查结束后,在随后召开的交流会上,集团公司内控检查组对公司的内控评价工作予以肯定,同时也通报了存在的问题和不足,并提出改进建议。

  公司总会计师吕剑表示将以此次内控检查为契机,认真整改和落实本次内控检查中提出的问题,查漏补缺,进一步强化内控评价工作,不断健全内控制度流程、完善内控自身体系,提升自身管理水平,防范企业风险,促进公司的平稳健康发展。