为持续提升内部控制体系的有效性与规范性,强化风险防控能力,保障组织战略目标与各项任务的顺利实现。12月19日,由集团公司审计部带队的内控评价检查组一行7人,莅临海外公司开展2025年度内部控制评价现场检查与指导工作。
海外公司领导班子对此次检查高度重视,将其视为一次全面审视自身管理、查找短板弱项、促进管理提升的重要契机。公司审计部牵头,公司本部各部门及所属各单位提前完成内部控制自我评价工作底稿、完成查找内控缺陷及缺陷整改工作。检查过程中,检查组与公司本部各部门进行了多轮次的深入交流与探讨,既严肃指出了发现的薄弱环节与潜在风险点,也结合最佳实践提供了宝贵的改进建议。检查组对照《企业内部控制基本规范》及各项制度文件,对海外公司内控设计与执行有效性进行逐项验证,充分肯定了内控自评价质量。针对检查组反馈的意见和建议,海外公司立即启动整改工作。
此次上级内控检查不仅是对公司内部控制工作的一次全面检验,更是一次有力地推动和促进。海外公司将以更加务实的作风、更加严谨的态度,认真落实整改要求,持续深化内控体系建设,切实将内控优势转化为治理效能,为保障公司依法合规运营、实现持续健康高质量发展筑牢坚实根基。